Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho508013
Data de emissão08/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 10.218,58
Valor LiquidadoR$ 10.218,58
Valor PagoR$ 10.218,58
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***612963**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL KYOCERA E EPSON, PLACA DE FONTE, RECARGA DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONFORME O ART. 95, §2°. DA LEI N ° 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorJANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
CPF/CNPJ***490520001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 11/05/2026 9 10.218,58 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
518014 0000001 18/05/2026 10.218,58