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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho525002
Data de emissão25/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 44.879,83
Valor LiquidadoR$ 44.879,83
Valor PagoR$ 44.879,83
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***402233**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do CredorPOSTO SANTA ISABEL LTDA
CPF/CNPJ***706710001**
EndereçoAVENIDA TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 29/05/2026 9 44.879,83 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
529443 0000001 29/05/2026 44.879,83