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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho508342
Data de emissão08/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 30.584,17
Valor LiquidadoR$ 30.584,17
Valor PagoR$ 30.584,17
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***402233**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUCAO E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do CredorPREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ***817080001**
EndereçoBARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 12/05/2026 9 30.584,17 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
512005 0000001 12/05/2026 30.584,17