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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho508023
Data de emissão08/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 500,00
Valor LiquidadoR$ 500,00
Valor PagoR$ 500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***402233**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorINACIA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ***888510001**
EndereçoTRAVESSA JOAO PAULO II, 5, ROSARIO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaACAO COMUNITARIA GERAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 14/05/2026 9 500,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
514006 0000001 14/05/2026 500,00