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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho508001
Data de emissão08/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.136,11
Valor LiquidadoR$ 5.136,11
Valor PagoR$ 5.136,11
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***441173**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 25/05/2026 9 5.136,11 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
525001 0000001 25/05/2026 5.136,11