Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho514002
Data de emissão14/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 350,00
Valor LiquidadoR$ 350,00
Valor PagoR$ 350,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***688223**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM O ART.95 §2º, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARGA DE GAS EM CENTRAIS DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSE FIRMINO DA SILVA MOURA 30518121372
CPF/CNPJ***921350001**
EndereçoR PROF RAFAEL FARIAS, 39, CENTRO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaPROCESSO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 14/05/2026 9 350,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
520028 0000001 20/05/2026 350,00