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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho413012
Data de emissão13/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.900,00
Valor LiquidadoR$ 1.900,00
Valor PagoR$ 1.900,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***612963**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPARO ELETRICO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONFORME ART. 95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorIVANILDO DE SOUSA
CPF/CNPJ***964763**
EndereçoPCA JOAO XXIII, 109, NAO INFORMADO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 14/04/2026 9 1.900,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
417011 0000001 17/04/2026 1.900,00