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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho401034
Data de emissão01/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 13.212,76
Valor LiquidadoR$ 13.212,76
Valor PagoR$ 13.212,76
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***478313**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do CredorENGIPEC-COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ***454280001**
EndereçoAVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaDIVISAO TECNICA DO SAAE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoSaneamento
SubfunçãoSaneamento Básico Rural
ProgramaACOES DE SANEAMENTO BASICO RURAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 17/04/2026 9 13.212,76 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
417019 0000001 17/04/2026 13.212,76