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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho401034
Data de emissão01/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.738,33
Valor LiquidadoR$ 5.738,33
Valor PagoR$ 5.738,33
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***441173**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorVIRTEX TELECON
CPF/CNPJ***395620001**
EndereçoFRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, 64600026
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 15/04/2026 9 5.738,33 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
415022 0000001 15/04/2026 5.738,33