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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho318061
Data de emissão18/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.621,00
Valor LiquidadoR$ 1.621,00
Valor PagoR$ 1.621,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***441173**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NA SEDE SESAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ART. 95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorCELIA ROLIM DE SOUSA LUSTOSA
CPF/CNPJ***025023**
EndereçoAV. TERESINA, 0, JUREMINHA, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 31/03/2026 9 1.621,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
331035 0000001 31/03/2026 1.621,00