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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho202028
Data de emissão02/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.575,00
Valor LiquidadoR$ 1.575,00
Valor PagoR$ 1.575,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***478313**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIT UNIFORMES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do CredorADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336
CPF/CNPJ***289610001**
EndereçoR GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaDIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoSaneamento
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaUNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 12/02/2026 9 1.575,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
212056 0000001 12/02/2026 1.575,00