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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho210103
Data de emissão10/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 14.999,00
Valor LiquidadoR$ 14.999,00
Valor PagoR$ 14.999,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***402233**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE FERRO, 03 BANCADAS DE FERRO, 02 PORTAS DE FERRO, 01 TRAVE DE FUTEBOL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ***802050001**
EndereçoPETRONIO PORTELA, 761, JUREMINHA, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaEquipamentos e Material Permanente
Subelemento de DespesaEQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 12/02/2026 9 14.999,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
212012 0000001 12/02/2026 14.999,00