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PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho112003
Data de emissão12/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.528,00
Valor LiquidadoR$ 3.528,00
Valor PagoR$ 3.528,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***478313**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(HYPOCAL), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do CredorF A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
CPF/CNPJ***430320001**
EndereçoJOAO XXIII, 1151, JOQUEI, 64049010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaDIVISAO TECNICA DO SAAE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoSaneamento
SubfunçãoSaneamento Básico Urbano
ProgramaACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL QUÍMICO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 15/01/2026 9 3.528,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
115001 0000001 15/01/2026 3.528,00