Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho123078
Data de emissão23/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.518,00
Valor LiquidadoR$ 1.518,00
Valor PagoR$ 1.518,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***441173**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ART. 95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorEDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO
CPF/CNPJ***277083**
EndereçoLATERAL CONJ. OEIRAS, 572, RODAGEM DE PICOS, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 30/01/2026 9 1.518,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
130170 0000001 30/01/2026 1.518,00